G公司内部控制存在的问题及对策研究

G公司内部控制存在的问题及对策研究

论文摘要

国有上市公司建立内部控制制度,是监管部门的要求,也是公司规范内部管理的需要。内部控制的建立和有效执行是提升公司经营效益,提高公司会计信息质量,保证国有资产安全,降低公司财务风险的有力保障。本文以G公司为例,对G公司内部控制中存在问题进行了剖析,进而针对性地提出了解决对策,以期为G公司健康发展并实现战略目标提供帮助。

论文目录

  • 1 企业内部控制的概念和作用
  •   1.1 企业内部控制的概念
  •   1.2 企业内部控制的作用
  • 2 G公司内部控制的现状和存在的问题
  •   2.1 G公司内部控制的现状
  •   2.2 G公司内部控制存在的主要问题
  •     2.2.1 管理层的重视不够
  •     2.2.2 员工内控意识淡薄
  •     2.2.3 未设立专业内控审计监督机构
  •     2.2.4 内控与生产经营管理脱节
  •     2.2.5 过度控制致使工作效率低下
  • 3 完善G公司内部控制的对策建议
  • 4 结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 关芳琳

    关键词: 内部控制,问题,对策

    来源: 中国商论 2019年09期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 石油天然气工业,工业经济,会计

    单位: 中国石油甘肃销售分公司

    分类号: F426.22;F406.7

    DOI: 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2019.09.094

    页码: 94-95

    总页数: 2

    文件大小: 842K

    下载量: 490

    相关论文文献

    • [1].财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知[J]. 安徽水利财会 2008(04)
    • [2].浅谈加强中小企业内部控制[J]. 工业审计与会计 2008(04)
    • [3].浅析中小企业内部控制的现状、问题及对策[J]. 工业审计与会计 2013(04)
    • [4].建立企业内部控制制度的研究[J]. 公用事业财会 2008(03)
    • [5].浅议企业内部控制制度建设[J]. 公用事业财会 2008(03)
    • [6].实施内部控制需要重视企业的文化建设[J]. 公用事业财会 2013(02)
    • [7].关于强化企业内部控制的思考[J]. 湖南涉外经济学院学报 2013(03)
    • [8].关于上市公司构建内部控制体系的思考[J]. 工业审计与会计 2013(03)
    • [9].浅议内部控制运行机制[J]. 公用事业财会 2009(01)
    • [10].浅谈企业内部控制制度的建立与完善[J]. 公用事业财会 2013(03)
    • [11].关于企业内部控制的几点思考[J]. 公用事业财会 2016(02)
    • [12].关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知[J]. 中国建材资讯 2012(03)
    • [13].浅谈企业内部控制制度的建设[J]. 唐山职业技术学院学报 2012(01)
    • [14].浅谈行政事业单位内部控制[J]. 公用事业财会 2013(03)
    • [15].每期一题[J]. 安徽水利财会 2010(04)
    • [16].论企业内部控制[J]. 公用事业财会 2010(04)
    • [17].商业银行内部控制体系与制度研究[J]. 武汉学刊 2009(04)
    • [18].企业内部控制制度评审问题研究[J]. 工业审计与会计 2010(05)
    • [19].关于企业内部控制的研究[J]. 公用事业财会 2009(04)
    • [20].基于内部控制的会计准则实施研究[J]. 铜仁职业技术学院学报 2008(03)
    • [21].信息化背景下关于完善铁路运输企业内部控制制度的思考[J]. 时代金融 2019(33)
    • [22].医院现金管理内部控制制度研究[J]. 纳税 2019(35)
    • [23].浅论事业单位内部控制制度的建立与有效执行[J]. 中国集体经济 2020(02)
    • [24].事业单位内部控制制度存在的问题与对策[J]. 纳税 2019(34)
    • [25].对于企业内部控制本质与概念的理论探讨[J]. 财经界 2019(35)
    • [26].内部控制法规、内部控制质量与财务报告的可靠性[J]. 财经问题研究 2019(12)
    • [27].会计信息化条件下企业内部控制优化策略[J]. 财经界 2019(34)
    • [28].关于《内部控制》课程中案例教学法的探讨与实践[J]. 科技资讯 2019(33)
    • [29].浅谈私营中小企业内部控制制度的局限性和完善措施[J]. 中国乡镇企业会计 2019(11)
    • [30].内部控制缺失及解决办法[J]. 现代营销(经营版) 2020(02)

    标签:;  ;  ;  

    G公司内部控制存在的问题及对策研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢