煤炭企业内部审计风险防范与控制

煤炭企业内部审计风险防范与控制

论文摘要

随着市场经济的快速发展和审计环境的日益复杂,内部审计风险日益增加,如何加强内部审计风险管理,有效控制和规避风险,提高内部审计质量,已成为审计人员热切关注的问题。本文分析了煤炭企业当前内部审计风险的特点、产生原因,并据此提出了相应的防范和控制措施。

论文目录

  • 1 审计风险特点
  •   1.1 客观存在性
  •   1.2 广泛性
  •   1.3 不可确定性
  • 2 审计风险产生的原因
  •   2.1 审计业务多样性
  •   2.2 内审独立性缺失
  •   2.3 复合型内审人才短缺
  •   2.4 内部审计制度不完善
  •   2.5 事前审计缺失。
  • 3 审计风险控制
  •   3.1 以风险管理为导向,提高风险意识。
  •   3.2 完善审计机构独立性建设
  •   3.3 提高审计队伍素质
  •   3.4 改进审计方式,推行全程审计
  •   3.5 运用科学审计的方法
  •   3.6 完善内部质量控制制度
  • 4 结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李树超,孙晓波,盛艳秋

    关键词: 审计风险,特点,原因,措施

    来源: 内蒙古煤炭经济 2019年17期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 矿业工程,工业经济,审计

    单位: 铁法煤业(集团)有限责任公司,铁法煤业(集团)销售分公司

    分类号: F239.45;F426.21

    DOI: 10.13487/j.cnki.imce.014820

    页码: 80-81

    总页数: 2

    文件大小: 2001K

    下载量: 34

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