论文摘要
内部审计工作是为上市公司维护资金安全,保障企业发展的前提性工作,对促进上市公司发展作用显著。但由于内部审计影响因素较多,以及内部审计经验欠缺,造成现阶段上市公司内部审计依旧存在较大问题,加剧了坏账和会计信息造假事件的发生,影响着上市公司的进一步发展。本文以我国上市公司内部审计的现状及改进意见为研究课题,并以晨鸣纸业为研究案例,旨在通过晨鸣纸业内部审计现状及问题的研讨,针对性地提出改进意见,即晨鸣纸业应规范内部审计工作流程等,以此实现对内部审计工作的优化改进,引导晨鸣纸业规范开展内部审计工作,保障公司实现快速稳定发展。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 任志
关键词: 上市公司,内部审计,内部审计制度,内部审计监督
来源: 全国流通经济 2019年31期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 工业经济,金融,证券,投资,审计
单位: 武汉轻工大学经济与管理学院
分类号: F239.45;F426.83;F832.51
DOI: 10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2019.31.080
页码: 179-180
总页数: 2
文件大小: 69K
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