我国上市公司内部审计的现状及改进意见——以晨鸣纸业为例

我国上市公司内部审计的现状及改进意见——以晨鸣纸业为例

论文摘要

内部审计工作是为上市公司维护资金安全,保障企业发展的前提性工作,对促进上市公司发展作用显著。但由于内部审计影响因素较多,以及内部审计经验欠缺,造成现阶段上市公司内部审计依旧存在较大问题,加剧了坏账和会计信息造假事件的发生,影响着上市公司的进一步发展。本文以我国上市公司内部审计的现状及改进意见为研究课题,并以晨鸣纸业为研究案例,旨在通过晨鸣纸业内部审计现状及问题的研讨,针对性地提出改进意见,即晨鸣纸业应规范内部审计工作流程等,以此实现对内部审计工作的优化改进,引导晨鸣纸业规范开展内部审计工作,保障公司实现快速稳定发展。

论文目录

  • 一、我国内部审计发展历程与制度规范
  • 二、晨鸣纸业内部审计现状及问题分析
  •   1.晨鸣纸业内部审计现状
  •   2.晨鸣纸业内部审计存在的问题分析
  •     (1)内部审计独立性和专业能力有限。
  •     (2)内部审计无科学计划。
  •     (3)内部审计效率较差。
  •     (4)内部审计工作流程缺乏规范性。
  • 三、晨鸣纸业内部审计问题的改进意见
  •   1.提高内部审计独立性和专业胜任能力
  •   2.完善内部审计制度建设
  •   3.健全内部审计工作监督机制
  •   4.规范内部审计工作流程
  • 四、结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 任志

    关键词: 上市公司,内部审计,内部审计制度,内部审计监督

    来源: 全国流通经济 2019年31期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 工业经济,金融,证券,投资,审计

    单位: 武汉轻工大学经济与管理学院

    分类号: F239.45;F426.83;F832.51

    DOI: 10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2019.31.080

    页码: 179-180

    总页数: 2

    文件大小: 69K

    下载量: 388

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