浅谈科研公司内部控制建设工作优化与完善

浅谈科研公司内部控制建设工作优化与完善

论文摘要

本文针对目前我国科研公司内部控制建设的问题与相应的特点,结合科研公司自身的实际情况,包括科学研究过程中的创新性以及科研成果的不可预测性等风险,提出了改善科研公司内部控制的方法。科研公司的财务管理具有一定的特殊性,只有加强内部控制建设,才能确保科研公司的财务安全。本文针对科研公司内部控制工作的优化与完善提出了相应的建议,以期改善科研公司的经济效益。

论文目录

  • 一、科研公司财务管理与内控制度特点
  • 二、科研公司内控面临主要问题
  •   (一)整体内控意识缺乏
  •   (二)内控制度体系不健全
  •   (三)内控组织构架不合理
  •   (四)内控信息沟通不畅
  •   (五)新形势下内控的人员综合素质
  • 三、科研公司内控体系与制度建设
  •   (一)建立完善内控规范制定机制
  •   (二)完善财务业务流程制度化管理
  •   (三)强化内控审计
  •   (四)建立科研费用高效管理服务模式
  •   (五)建立预算外资金内控制度
  •   (六)对内控制度的合理性评价改进机制
  •   (七)培养专业人才
  • 四、信息化内部控制管理平台建设
  • 五、结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 黄晖

    关键词: 科研公司,内部控制,优化,完善

    来源: 财会学习 2019年35期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 企业经济

    单位: 福建省交通科研院有限公司

    分类号: F275;F276.44

    页码: 240-241

    总页数: 2

    文件大小: 1474K

    下载量: 29

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