内部审计在财务管理中的优化作用研究

内部审计在财务管理中的优化作用研究

论文摘要

内部审计在财务管理工作中具有较高的应用价值,能全面管理资产与成本控制,提高内部控制水平与风险管理水平。内部审计工作在实际开展的过程中遇到更多的挑战,比如管理者缺少对内部审计的了解,造成内部审计机构独立性不强,审计内容缺少针对性。为此,需要不断优化内部审计工作,提高对审计工作的关注,增强内审部门的独立性,由此才能保证审计工作的全面开展。

论文目录

  • 1 内部审计在财务管理工作中的应用价值
  •   1.1 全面了解单位内部情况
  •   1.2 提高内部控制水平
  •   1.3 提高风险管理水平
  • 2 内部审计对财务管理的必要性
  •   2.1 内部审计工作的意义
  •   2.2 内部审计工作的职能
  • 3 内部审计在财务管理工作中的优化对策
  •   3.1 提高对内部审计的关注
  •   3.2 加强内部审计部门的独立性
  •   3.3 内部审计工作的全面开展
  •   3.4 提高内部审计人员的素质水平
  •   3.5 借鉴外国经验,完善与审计相关的制度建设
  •   3.6 明确各部门的职责,提升审计部门的独立性
  •   3.7 打造专业化的审计团队
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李竟达

    关键词: 内部审计,资金风险,财务管理

    来源: 产业科技创新 2019年11期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 企业经济,审计

    单位: 龙煤集团双鸭山分公司

    分类号: F239.45;F275

    页码: 105-106

    总页数: 2

    文件大小: 1334K

    下载量: 2

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