• 基于内部控制下公办高职院校自行招标采购管理研究——以QD职院为例

    基于内部控制下公办高职院校自行招标采购管理研究——以QD职院为例

    论文摘要自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》在全国行政事业单位执行,公办高职院校自行招标采购是内部控制规范的重要环内容。本文从内部控制的角度,分析公办高职院校自行招...
  • 浅谈儒森汉语学校会计电算化下的内部控制制度

    浅谈儒森汉语学校会计电算化下的内部控制制度

    论文摘要随着计算机在现代社会的广泛运用,电算化会计系统也应时而生,一个企业要想在竞争激烈的现代社会立足,对电算化会计系统的正确应用是必须具备的能力。电算化会计系统的迅速发展给会...
  • 分析中小型私营企业内部控制存在的问题与解决方案

    分析中小型私营企业内部控制存在的问题与解决方案

    论文摘要我国有着众多中小私营企业,私营企业在管理上有很多的不足之处,阻碍企业发展。为了改变这种局面,需要在中小私营企业实行内部控制制度,帮助企业实现科学化管理。本文在阐述时主要...
  • 浅析企业内控管理制度的建立与完善

    浅析企业内控管理制度的建立与完善

    论文摘要在现代企业管理制度中,需要企业建立运行良好的内部控制管理制度,符合企业特征的内控制度不仅可以提升企业管理水平防范风险的发生,还可以给企业带来增量效益,推动企业稳定健康发...
  • 浅谈ERP环境下邮政企业内部控制建设

    浅谈ERP环境下邮政企业内部控制建设

    论文摘要ERP系统现已成为邮政企业重要的管理系统之一,能够将企业内部资源高效整合,实现业务数据统一化,推动企业内部控制建设的完善。基于此,本文以邮政企业ERP系统建设作为研究对...
  • 内部控制、管理层权力与在职消费

    内部控制、管理层权力与在职消费

    论文摘要本文以2012-2016年沪深A股主板非金融类上市公司为样本,通过分析内部控制、管理层权力与在职消费之间的关系,研究内部控制是否能抑制管理层权力对在职消费的影响,并分析...
  • 浅析集团公司子公司的内部控制管理问题与对策

    浅析集团公司子公司的内部控制管理问题与对策

    论文摘要集团企业在我国经济发展中占据重要地位,而加强集团公司子公司内部控制,是集团公司防范经营风险,提高管理水平的重要手段之一。尤其对于多元化经营的集团企业,各子公司经营的业务...
  • 基于企业会计内部控制的优化措施分析

    基于企业会计内部控制的优化措施分析

    论文摘要市场经济变化速度快,企业竞争逐渐激烈,企业会计内部控制作为能够确保企业健康有序发展的措施之一,应当保持优化和完善的状态。目前企业会计内部控制存在许多问题,无法保证企业的...
  • 加强企业内部控制的思考

    加强企业内部控制的思考

    论文摘要企业是我国国民经济的一个重要主体,它承担着国内经济和社会发展的重要责任,也是推动我国基础设施建设和公共基础服务发展的基础。因此,需要提高企业内部控制管理水平,以及对内控...
  • 浅析财务预警在房地产项目运营管理中的运用

    浅析财务预警在房地产项目运营管理中的运用

    论文摘要近年来,国家为了消除房地产的投机泡沫,抑制过快上涨的房价,促进经济的有序发展,实施了诸多的房地产调控政策,房地产行业面临着巨大的风险。如何有效地预测、防范和控制风险,成...
  • 高校内部控制评价指标体系的构建与应用

    高校内部控制评价指标体系的构建与应用

    论文摘要高校是一个独立运行的系统,为全面推动高校各项事业的健康可持续发展,整体优化高校资源的科学配置,需要依托于科学的内部控制评价指标体系,以此来整体优化和提升高校的内部控制水...
  • 浅谈融资担保公司内部控制与风险防控

    浅谈融资担保公司内部控制与风险防控

    论文摘要当前,我国社会经济不断发展,融资担保企业与银行之间合作日益完善,要确保融资担保公司稳定持续发展,内部控制与风险防控至关重要。我国融资担保公司内部控制与风险防控工作仍存在...
  • 财务环境对国有企业融资战略的影响探析

    财务环境对国有企业融资战略的影响探析

    论文摘要大型企业是国家经济命脉,支撑着国家的繁荣稳定和发展。实现企业目标需要受到诸多因素和条件的影响,企业战略融资对于实现企业的长足稳步发展具有重要的意义,而当前的财务环境对于...
  • 内部控制视角下医院资产管理信息化建设优化策略研究

    内部控制视角下医院资产管理信息化建设优化策略研究

    论文摘要资产管理是医院信息化管理的重要组成部分,其在医院经济运行的全过程中起着重要的作用。加强医院资产管理是为了合理配置医院的资产、提高其使用效益、保护资产的完整与安全、防止固...
  • 中小企业内部控制的问题及对策研究

    中小企业内部控制的问题及对策研究

    论文摘要改革开放以来,我国的中小企业发展迅速,企业数量呈现增长趋势,对国民经济的发展起着重要作用。良好的内部控制可以有效提高中小企业的经济效益。基于中小企业内部控制的意义和作用...
  • 基于内部控制视角下高校税务风险控制研究

    基于内部控制视角下高校税务风险控制研究

    论文摘要随着高校经济活动的日益频繁和国家税收政策的不断变化,高校所涉及的纳税业务类型也逐渐增加,为进一步降低税务风险,需要高校采取有效的方式进行管理和控制,以确保高校能够依照相...
  • 上市公司内部控制关键节点刍议

    上市公司内部控制关键节点刍议

    论文摘要在对上市公司内部控制关键节点的研究中可以发现,公司的财务风险上可以反映出企业的某些内部控制关键节点,公司相关资金和资产的安全性问题以及企业在进行筹资和融资过程中出现的一...
  • 企业会计信息化内部控制中存在的问题及对策探讨

    企业会计信息化内部控制中存在的问题及对策探讨

    论文摘要信息技术的飞速发展下,会计信息化对于企业越来越重要。内部管理中运用信息化技术使工作效率得以提高、内部控制水平得以提升,但是也给企业的内部控制带来很大影响。本文从会计信息...
  • 基于采购业务内部控制的廉洁风险防控

    基于采购业务内部控制的廉洁风险防控

    论文摘要本文以采购业务为重点,根据财政部等五部委发布的《企业内部控制配套指引》对采购业务内部控制的要求,积极开展采购业务廉洁风险防控管理工作,以规范和制约物资采购的权力运行,构...
  • 公立医院内部控制现状研究

    公立医院内部控制现状研究

    论文摘要财政部自2012年以来,陆续出台了许多行政事业单位内部控制的规章制度,旨在掌握和推进行政事业单位内部控制建立与实施情况,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内...